Расчеты по договору с поставщиком в у.е

NDS Reklama Image
Добрый день! Помогите пожалуйста! Договор с поставщиком в у.е. на 2796-00 евро, перечислили аванс 138065-60 (1922-43 евро по курсу 71.8184 ) проводка 60,32  -  51, приход товара 2796- евро на сумму 193871-84  (курс 69,3390) НДС 29573-67, проводки 60.31- 60.32  - 138065-60 ( 1922-43 евро), 41,01 - 60.31 - 168337-65 ,19,03 - 60.31 -  30300.72.(НДС),Окончательная оплата   66006-51 ( 873-57 евро) курс 76.0674. проводки  91.02  -  60.31  - 4519-50 переоценка валютных остатков, 60.31 - 51  - 66006-51. Остатков по всем счетам нет, все закрылось, но в книге покупок сформировался НДС 30300.72 , а в сф 29573- 67. Бухгалтер вручную исправляет в декларации по НДС сумму на 29573-67, а в книге покупок остается НДС 30300.72. Большая просьба объяснить что делать и почему так происходит. СПАСИБО.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page